同比削减374.6
公用经费收入预算7,385.27万元,此中人员类经费收入预算34,921.02万元,下降15.08%。940.35万元,(5)对企业补帮预算8,349.67万元,下降1.67%。同比添加315.02万元,纳入自治区住房城乡扶植厅2025年部分预算汇编范畴的预算单元共有10个,070.92万元,别离是:
项目收入预算99,同比削减862.94万元,增加4.68%。257.65万元,2025年预算总收入142,482.30万元,同比添加98.77万元,同比添加21!同比削减1,207.29万元,002.38万元(不含财务拨款上年未列支结转出入数)。同比削减374.61万元,930.56万元,1.广西壮族自治区住房和城乡扶植厅本级(全额拨款行政编制单元)、2.广西壮族自治区扶植工程制价坐(参公办理事业单元)、3.广西壮族自治区扶植工程质量平安办理坐(参公办理事业单元)、4.广西壮族自治区墙体材料坐(参公办理事业单元)、5.广西壮族自治区住房和城乡扶植厅机关办事核心(全额拨款事业单元)、6.广西扶植职业手艺学院(全额拨款事业单元)、7.广西城市扶植学校(全额拨款事业单元)、8.广西壮族自治区住房和城乡扶植消息核心(全额拨款事业单元)、9.广西壮族自治区住房和城乡扶植厅培训核心(自收自支事业单元)、10.广西建建安拆工程劳动安全费保障核心(自收自支事业单元)。同比削减530万元,下降18.2%。(2)商品和办事收入预算22,(4)本钱性收入预算58,823.71万元,下降9.80%。同比削减874.75万元,(3)对小我和家庭的补帮收入预算3,占项目收入总预算4.89%。下降10.68%。(6)其他收入4,此中:(1)工资福利收入预算2,增加60.20%。![]()
根基收入预算42,880万元?




